フリー/SOHOプログラマの確定申告2014〜
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>>1 乙
去年分を青色でやったけど、
今年分を青色でやるには、また申請しないといけなかったの?
そんなことないよね? 申請しなくてもいいよ
白色に変えたりするのなら申請必要だったけど >>4
サンクス。今年の分を既につけ始めています・・・・ 免税事業者なんですけど売上から消費税も引いたのを課税所得としてよかったんですかね?
消費税を経費扱いみたいにして節税出来るんすかね? >>7
免税事業者は、税込み会計しかできない。
だから、消費税の益税には、普通に所得税がかかる。 昨年分の納税資金がまだない。
来週の入金を22日の引き落としに。(半分だけ)
来月の入金を6/2日の延納届け出分引き落としに。
自転車こぐのも飽きてきた。 夏休みの宿題まにあわなくて
適当につけちゃった。・゚・(ノД`)・゚・。 毎年買ってやるから登録なんかしねーよ
どっかみたいにコジンジョウホウ売られたらたまらんわ 所得税が上がって、法人税が下がるなら、
やっぱり法人化した方がいいのかな。
会社にするの面倒なんだけど。 でも所得税の最高税率プラス個人事業税を払うよりは安いでしょ。
ただ法人にお金をプールしても、自分の好きなように使うには
結局個人の収入として持ってこなきゃいけないのが、
どうかなぁと思ってる。 そういうのはしっかり稼ぐようになってから心配しろ。
その頃には税理士がアドバイスしてくれる。
年収数百万で心配する話ではない。
2ケタ違う。 >>18
いや、今の年収は3千万円あります。その半分以上を税金に払ってるので。 2ch でグチるよりも会計士を雇え。
あらかたやってくれるし節税額より安く雇える。
3000万で半分税金とか控除しなさすぎ。ここにお前がいてもお前も俺らもストレスたまるだけ。 顔真っ赤にして俺らの代弁しなくて良いから
君がどこかに行ったら良い 今年は何もなければ、売り上げ970万ぐらい。
5%の頃よりも1000万超えた際のダメージがでかいんで
超すならかなり売り上げ増やすつもりで超さないとあかん…。 今年の売り上げは45万円
後半はどれぐらいになるかな・・・ 全然計算してねーや。
今年は消費税払いたくない。
でも、経費が240万くらい増えるし、
今まで通りだと厳し過ぎる。
あと3ヶ月か。そろそろ準備しておくか。 10月からフリープログラマになることに(ならざるを得なく)なりました。
白色申告のメリットもあまり無くなったようなので複式簿記で青色申告しようと思っております。
これからこのスレにもお世話になりますがよろしくおねがいします。m(_ _)m 自分も今年の春から客先常駐のフリーなんですが、
自宅の家賃や水道光熱費を半分経費で申告するのはNGですか?
客先が自転車でいけるところで交通費ゼロ、飲み会もほとんど行かないんで、
真面目に申告したら青色申告特別控除(?)の65万しか経費にできなさそうです。 >>26
同じく客先常駐個人SEです。 普段作業していなくても自宅は事務所としています。
なので
家賃 50%、 電気料金 50%、 通信費 50%、 電話料金 50%、 携帯電話料金 50%、 インターネット接続料 50%
サーバーレンタル料 100%、 旅費交通費 100%
水道料金、ガス料金は0%(…なんかでダメって見たから経費にしていない)
を経費にしてます
他に消耗品とか雑費とかそこそこあるとは思います
他に経費っぽい経費がないなら正直に申告するとだいたいこんなもんだと思う
そして、いざ計算してみた時に住民税、所得税、保険、個人事業税の金額に驚愕することでしょう! 間違いない!
・・・私にもそういう時期がありましたよ
そんなあなたにオススメな節税が小規模企業共済! これに84万つっこんでください 全額控除されます
余裕と勇気があるなら国民年金基金も目一杯入ってください これも全額控除されます
2つとも年内に申請すれば間に合います
まぁ、初めて確定申告するなら本読むと大体の疑問は解決しますよ >>26さんの疑問も載ってます
私が役立ったのは
「フリーランスのための超簡単!青色申告」
http://www.amazon.co.jp/dp/4990495152/
弥生も買ったんですが結局はこの本についてたエクセルで帳簿つけました 簡単でした
あとは↓これかな
「フリーランスを代表して 申告と節税について教わってきました。 きたみ りゅうじ」
http://www.amazon.co.jp/dp/4534040016/
あとアドバイスとしては年があけたら即行動することですかね 今から行動しても遅くないくらいです
夏休み最終日に宿題にとりかかると思考能力低下、判断力低下、準備不足でイタイ目に目一杯あいます 青色すると帳簿の数が増えてめんどい
65万の控除額は魅力だがそこまで売り上げもないのでどれだけメリットが出てるのか体感しづらい
手間暇と金額のトレードオフで青色にしたほうがいいのっていくらくらいからなんだろうね >>27
家賃の半分経費ですか…
もし運悪く税務調査に入られたら、どのように説明しようと思ってますか? 白なんて論外、EXCEL帳簿も論外だ。
2期無駄にEXCEL帳簿やった俺が言うんだから間違いない
弥生でも青色向けならたったの\1.5万で買える
青色控除65万の内2.3%だ 自宅を新築して仕事部屋を一部屋専用に作ってるんだが
そこに作り付ける家具の費用は経費にできる?
ちなみに法人だから会社名義で建てる事もできたが、相続税的な関係で個人名義で建ててる
部屋は自分から会社に貸す形で、家賃に相当する妥当な額を毎月経費にする予定 >>34
なぜ?自宅の一部を仕事場とする場合は普通のことじゃない? >>33
賃貸契約をするのであれば経費として可
しないのであれば普通に減価償却してください 賃貸なら良いけど、自分の持ち家ですよ。
支払った家賃は誰が受け取るんですか? 自宅事務所なんざごまんとあるんだよ
何も知らないなら書き込むなよw >>39
会社が支払って、家主が受け取ります。
家主が身内だろうが自分だろうが同じこと。
法人税は下がるけど、家主の所得税は上がっちゃう。 あかん、売上が1010万ぐらいになりそうだ…。
2期期に消費税10%課税で、即死する。
かといって無理矢理990万とかにすると、絶対税務調査入るだろうしなぁ…。 1000万超してれば入らないと思うが、990万とか露骨なことすると入りそう。 その程度の売上のところに調査入っても行政に利益ないんじゃないの
最低2〜3人日はかかるだろうから数万程度の範囲は誤差とみなされそうな気がする この経費率の低い業種、消費税課税か免税かで
税額50〜80万は変わるからな。入ってもおかしくない。 そんなに違うのか
じゃあまずいな
うちも気をつけよう フリーのプログラマの経費率ってどんなもんなの?
がんばって経費積んだ年でも13%ぐらいにしかならない
こんなもんなのかなぁ 家賃の扱い次第でそこそこ変わる。
消費税に関しては、簡易課税にすれば5割経費扱いになる。 >>48
少ないですね 私の去年の経費率は25%です
何か見落としているのでは? Webデザインもやるようにすれば、文美国保に入れるようになるで。 http://blog.n-taxconsulting.jp/index.php?itemid=13
家電量販店のポイント
スーパーのポイント
ポンタのポイント
Tカードのポイント
クジットカードのポイント
もちゃんと簿記につけとけよ
はぁ・・・超面倒くせぇ・・・ 12月1日の税金引き落としが300万円くらいある。
12月の売上はほぼ全額持っていかれる計算。 >>58
人に会う機会多くなりそこで作った 160円ので全然問題なく使ってる
あとただで紙のサンプルを束で送ってくれるから、サンプル見てから決めてもいいと思うよ
ちょっと前まで透明なやつあったのになくなってる、、、(´・ω・) 1.平成24年分の課税売上高が1,000万円を超える方
平成24年分の課税売上高が1,000万円を超える方は、平成26年分の消費税の課税事業者に該当します。
新たに課税事業者となる場合には、「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」をすみやかに住所地等の所轄の税務署に提出してください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/a/01/1_11.htm
消費税課税事業者届出書(基準期間用)を提出して
今年1000万超えたら消費税かかるのは2年後の売り上げで
来年1000万下回ったらまたリセットされるので、来年1000万超えなければ
今まで通りでいいのかな 毎年金の計算のために、2か月ぐらい時間もっていかれるんだけど、どうすればいい? まず2ヶ月の工数の内訳を聞かないとな
本当に、1年トータルでも2ヶ月もかかるくらいの入出金があるなら人を雇うべきだし
そんな量が無いなら自分の能力を疑うべし
俺は組込受託で売上\1200で経費\700だけど、
1日/月+決算2日の14日/年で出来てる 2ヶ月ってのはやらなきゃやらなきゃとうだうだしてる期間で
実際にかかってる時間は〆切ぎりぎりの1日か2日だろう
わかるわ やば。そろそろやっていかないといけないな
毎年本当に面倒くさい >>66
簿記の基本を学ぶのに1ヶ月かかった
実際の作業は1週間だな 税理士つけないで、自分で仕訳して申告してるような人には4年に一度とかの頻度で来るよ。 税理士つけないで、自分で仕訳して申告してるような人には4年に一度とかの頻度で来るよ。
税務署職員がね 俺を含めたまわりのフリーランサーには誰も税務調査入っていない。
のべで 100 年に一度もきていない。
それがヨタではなく実体験を元にしているなら、君か君の取引先が目を付けられてるんじゃないの。
前スレのタイトルが 2010/2011 なんだから、もし四年に一度がそれなりの妥当性を持つなら、スレで話題になっていてもいいはずだよね。 個人事業の事業所数は300万箇所。
税務署員は5万人。
4年に一度調査するなら300万/4=75万箇所
税務署員1人あたりは
75/5=25箇所/年
2週間に一度は税務調査に向かわなくてわならなくなる。 個人事業主の多くは税理士を付けているよ。だからそれぐらいは妥当
税理士を付けていないのはレアケース。だから税務署職員がすぐ飛んでくる プログラマの個人事業主が税理士なんかつけているの聞いたことがない >>73
やべーw オレ税理士つけてないレアケースだわwww
というか周りもレアケースばかりなんだが レアってなんだw 青色申告会には入っている人多いだろうな
それだけでも違うね だから、
あのシールは
「免罪符」って言われたろ?>買った奴
アレ買った奴から上がったが色々やばいんだよw この稼業15年やってて、税理士なんて付けたこと無い&取引先が脱税で挙げられたけど
俺んとこに調査なんて来たこと無いわ。
この前税務署から季節外れのお手紙が来たので、「ついに!」と思ったが
「消費税で取引先からイジめられてませんか?」って内容の調査票だった。 それうちにも来たわ
税務署からなんか来るとドキッとするな 「イジめられて無いなら調査票返さなくていいけど、
今後のために取っておいて、必要になったら使ってもええで」
って書いてあったわ。なんか便利な嫌がらせアイテムを手に入れた気分。 んじゃ出さずに今後のために取っておくか
変な会社がいるかもしれないからな とっときゃ良かったかな
関係ねーと思って捨てちまったな 株買ったんですけど何か理由つけて経費にできますか? PC周辺機器は全部経費にしちゃってOKですか?
仕事で使うし あ、あとスマホ
スマホアプリ開発の仕事してたらスマホ入手費用は全部経費にできる?
スマホってPCと違って単純に購入するものではないから
(新規契約したら無料でくれる、でも毎月費用かかるので実質無料じゃない)
扱いが難しい気がする
契約は個人名でしてるし 私用で絶対使わないのなら100%でもいいけど
私用で使っているなら按分したほうがええで 私用で使うことがあるのは1台だけだな
あとは全部経費にするか ・家事按分で経費にしてるもの
電話、ネット、電気、ガス、水道、家賃、旅費交通費
・全額経費にしてるもの
事務用品、PC関連書籍、PC、PCパーツ、ゲーム以外のソフトウェア、客との飲み代、同業との飲み代
・経費じゃないけど所得を削るためのもの
国民年金基金、確定拠出年金、小規模企業共済
確定拠出年金と小規模企業共済だけでも、年に200万近く削れるはずだぞ。
俺はそこまで稼げないけど。 >>84
株なんか計上してたら簡単に1000マン超えて消費税とられるだろw (艦これ冬イベが)忙しくて確定申告のヒマがないよ〜涙 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています